| Описание:  | 
            Обязанности:  - Содействие руководству Компании в организации и проведении процесса оценки системы внутреннего контроля на операционную эффективность в соответствии с требованиями закона Сарбейнса-Оксли включая:
    - Определение объемов обхвата тестирования ИТ и ИБ контролей и разделение по фазам контролей - Разработка плана мероприятий по тестированию бизнес-процессов и контролей - Координация и согласование внутреннего тестирования системы SOX контролей Компании (management testing & confirmation testing) - Координация независимого внешнего тестирования системы SOX контролей Компании (external SOX audit) - Координация независимого внешнего тестирования системы CCF контролей Компании (Compliance Control framework)   - Отслеживание изменений в системе контроля в подразделениях Компании.
  - Обучение команды участвующих в проекте Менеджмент Тестинг.
  - Координация Менеджмент Сертификата, своевременное обновление и подготовка данных для дальнейшего согласование Директорами и передача в ШК.
  - Управление процессом ИТ и ИБ риск-менеджмента в своей зоне ответственности, эффективное взаимодействие с руководителями и владельцами рисков, а также со службой внутреннего аудита, комплаенса, службы по гарантированию доходов и управления фродом, юридическим департаментом, форензик.
  - Выполнение и координации общих рекомендаций для всех ОпКо от Монитора по Финансовой Дирекции
  - Отслеживание рекомендации аудиторов по службе Внутренних Контролей и Риск-Менеджмента
  - Участие в глобальных проектах в части оценки ИТ и ИБ рисков и выстраивания системы внутренних контролей в своей зоне ответственности.
  - Организация и координирование ежемесячных и ежеквартальных объединённых межфункциональных РЕАК комитетов (Risk Ethics Assurance Committee)
  - Участие в процессе формирования бизнес-плана и прогнозов, в соответствии с групповыми инструкциями.
  - Создание и поддержание в актуальном состоянии Карты рисков, участие в интегрированной оценке рисков.
  - Своевременное предоставление регулярной отчетности для руководства БЕ Казахстан и ШК Веон.
  - Участие при визировании ИТ-заявок, RFC, проверки полномочий на наличие конфликта интересов и политик.
  - Организация и проведение оценки эффективности организации бизнес – процессов по запросу подразделении компании.
    Требования: • Образование Высшее образование/аудит/риск менеджмент/Внутренние контроли.  • Знание английского языка не ниже уровня b2 • Знания в области управления рисками (операционными рисками), опыт проведения аудиторских проверок; • Опыт работы в области аудита/управления рисками / внутреннего контроля • Опыт работы аудитором предпочтителен • Стратегическое мышление с высокой степенью аналитических способностей и понимание бизнес-процессов; • Навыки управления проектами; • Способность упрощения сложного анализа, которое обеспечивает полное понимание; • Коммуникабельность и работа в команде; • Способность убедительно предоставлять аргументацию; • Знание отрасли, COSO, закона Сарбейнса-Оксли и SEC / PCAOB правил • Опыт эффективной работы с сжатыми сроками и стрессоустойчивость; • Бизнес-ориентирование и осведомленность о текущем состоянии Компании и стратегических приоритетах; • Хорошие навыки презентации для взаимодействия с руководством • Лидерские качества, умение работать самостоятельно и способность выявления проблем и оптимальных путей их решения.  Условия:  - Гибридная форма работы (офис+ удаленка)
  - Оформление на ГПХ договоре.
       |